你好,欢迎进入彩29彩票安卓版门户网站!
  • |返回首页
  • |加入收藏
  • 设为首页
当前位置: 首页 >> 政务公开 >> 财务公开 >> 正文
财务公开
2018年度宁夏回族自治区城市管理综合执法监督局部门决算
信息来源:本站   发布日期:2019-08-08 09:12   

 

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  自治区城市管理综合执法监督局部门决算概况

 一、部门职责

我单位职责为城市建设领域稽查。主要执法内容:为全面贯彻落实中央城镇化工作会议、中央城市工作会议精神和《中共中央、国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》(中发[2015]37号),理顺城市管理综合执法体制,解决城市管理面临的突出矛盾和问题,进一步提高城市管理和公共服务水平。

1、城镇保障性安居工程建设管理监督检查

2、房地产市场监管监督检查

3、城乡规划实施监督检查

4、城市建设管理监督检查

5、农村危房改造监督检查

6、建筑节能监督检查

7、建筑市场和工程质量安全监督检查

8、工程建设强制性标准实施监督检查

9、全区国家级风景名胜区执法检查

10、开展以城市绿地等生态为重点的城乡规划督查

11、市县建设行政执法情况专项检查

12、城乡建设统计专项检查

13、专案稽查、投诉举报、转办案件的调查处理

14、实现住房城乡建设领域行政处罚权的集中行使。城市管理综合执法部门可以实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。上述范围以外需要集中行使的集体行政处罚权及相应的行政强制权,由市、县(区)政府审批。

 二、机构设置

   按照部门决算编报要求,纳入自治区2018年度部门决算编报范围的二级预算单位。

 

 

 

 

 

 

 


第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门:宁夏回族自治区城市管理综合执法监督局局

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

4011811.2

 

一、一般公共服务支出

28

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

59665.69

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

549297.56

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

92257.14

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

3236077.69

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

239781

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

4071476.89

 

本年支出合计

51

 4117413.39

   用事业基金弥补收支差额

25

 

   结余分配

52

 

   年初结转和结余

26

168493.28

 

   年末结转和结余

53

122556.78

 

总计

27

4239970.17

 

总计

54

4239970.17

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

收入决算表

公开02表

公开部门:宁夏回族自治区城市管理综合执法监督局

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4071476.89 

4011811.2 

 

 

 

 

59665.69 

 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

410733.2

 

410733.2 

 

 

 

 

 

 2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

500 

500 

 

 

 

 

 

 2080599

 其他行政事业单位离退休支出

22431 

22431 

 

 

 

 

 

 2101102

 事业单位医疗

88700 

88700 

 

 

 

 

 

 2120104

 城管执法

700000 

700000 

 

 

 

 

 

2120106

工程建设管理

2625212.69

2565547

59665.69

 2210201

住房公积金

145400

145400

 2210203

 购房补贴

78500 

78500 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

 

 

支出决算表

公开03表

公开部门:宁夏回族自治区城市管理综合执法监督局

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4117413.39 

3474176.17 

643237.22 

 

 

 

 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

438666.56 

438666.56 

 

 

 

 

 2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

88200 

88200 

 

 

 

 

 2080599

 其他行政事业单位离退休支出

22431 

22431 

 

 

 

 

 2101102

 事业单位医疗

92257.14 

92257.14 

 

 

 

 

 2120104

 城管执法

643237.22 

 

643237.22 

 

 

 

 2120106

 工程建设管理

2592840.47

2592840.47

2210201

住房公积金

161281

161281

 2210203

 购房补贴

78500 

78500 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门:宁夏回族自治区城市管理综合执法监督局

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4011811.2 

一、一般公共服务支出

29

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

549297.56 

549297.56 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

92257.14 

92257.14 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

3176412 

3176412 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

239781 

239781 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

4011811.2 

本年支出合计

52

4057747.7 

4057747.7 

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

53

122556.78 

122556.78 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

168493.28 

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

总计

28

4180304.48 

总计

56

4180304.48 

4180304.48 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门:宁夏回族自治区城市管理综合执法监督局

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

4057747.7 

3414510.48 

643237.22 

 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

438666.56 

438666.56 

 

 2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

88200 

88200 

 

 2080599

 其他行政事业单位离退休支出

22431 

22431 

 

 2101102

 事业单位医疗

92257.14 

92257.14 

 

 2120104

 城管执法

643237.22 

 

643237.22 

 2120106

工程建设管理

2533174.78

2533174.78

 2210201

住房公积金

161281

161281

 2210203

 购房补贴

78500 

78500 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门:

宁夏回族自治区城市管理综合执法

监督局

单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目名称

决算数

301

工资福利支出

2666725.14

302

商品和服务支出

719334.34

310

资本性支出

6020

30101

 基本工资

880574

30201

 办公费

21668

31001

 房屋建筑物购建

30102

 津贴补贴

741397

30202

 印刷费

14723

31002

 办公设备购置

6020

30103

 奖金

141494

30203

 咨询费

31003

 专用设备购置

30106

 伙食补助费

30204

 手续费

38

31005

 基础设施建设

30107

 绩效工资

68917

30205

 水费

2050.24

31006

 大型修缮

30108

 机关事业单位基本养老保险费

438666.56

30206

 电费

26479.84

31007

 信息网络及软件购置更新

30109

 职业年金缴费

88200

30207

 邮电费

10499.6

31008

 物资储备

30110

 职工基本医疗保险缴费

92257.14

30208

 取暖费

23526.61

31009

 土地补偿

30111

 公务员医疗补助缴费

30209

 物业管理费

23038.37

31010

 安置补助

30112

 其他社会保障缴费

18323.44

30211

 差旅费

85677.05

31011

 地上附着物和青苗补偿

30113

 住房公积金

161281

30212

 因公出国(境)费用

31012

 拆迁补偿

30114

 医疗费

30213

 维修(护)费

43992

31013

 公务用车购置

30199

 其他工资福利支出

35615

30214

 租赁费

34798

31019

 其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

22431

30215

 会议费

31021

 文物和陈列品购置

30301

 离休费

30216

 培训费

35000

31022

 无形资产购置

30302

 退休费

22431

30217

 公务招待费

840

31099

 其他资本性支出

30303

 退职(役)费

30218

 专用材料费

312

对企业补助

30304

 抚恤金

30224

 被装购置费

31201

 资本金注入

30305

 生活补助

30225

 专用燃料费

31203

 政府投资基金股权投资

30306

 救济费

30226

 劳务费

116216

31204

 费用补贴

30307

 医疗费补助

30227

 委托业务费

31205

 利息补贴

30308

 助学金

30228

 工会经费

10200

31299

 其他对企业补助

30309

 奖励金

30229

 福利费

108032.11

313

对社会保障基金补助

30310

 个人农业生产补贴

30231

 公务用车运行维护费

40000

31302

 对社会保险基金补助

30399

 对其他个人和家庭的补助支出

30239

 其他交通费用

31303

 补充全国社会保障基金

30240

 税金及附加费用

399

其他支出

30299

 其他商品和服务支出

122555.52

39906

 赠与

307

债务利息及费用支出

39907

 国家赔偿费用支出

30701

 国内债务付息

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30702

 国外债务付息

39999

 其他支出

30703

 国内债务发行费用

30704

 国外债务发行费用

人员经费合计

2689156.14

公用经费合计

725354.34

 

合计

3414510.48

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门:宁夏回族自治区城市管理综合执法监督局

金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 74933.27

 

 73177.27

 

 73177.27

 1756

 74933.27

 

 73177.27

 

 73177.27

 1756

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       公开08表

公开部门:宁夏回族自治区城市管理综合执法监督局

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 无

 无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

 

(本单位不涉及政府性基金)


第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计4071476.89支出总计4117413.39元。与年相比,收、支总计增加808031.59714872.17元分别增长25%21%,主要原因是城市执法体制改革

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计4071476.89元,其中:财政拨款收入4011811.20元,占98.5%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入元,占0%;其他收入59665.69元,占1.5%

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计4117413.39元,其中:基本支出3474176.17元,占84%;项目支出643237.22元,占16%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计4011811.2元,支出总计4117413.39元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加749576.7元和714872.17元,增长23%21%,主要原因是城市执法体制改革

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4057747.7元,占本年支出合计的98.6%。与年相比,一般公共预算财政拨款支出增加655206.48元,增长19%,主要原因是城市执法体制改革。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4057747.7元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出549297.56元,占13.5%;医疗卫生与计划生育支出92257.14元,占2.3%;城乡社区支出3176412元,占78.2%;住房保障支出239781元,占6%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3381400元,支出决算为4057747.7元,完成年初预算的120%,其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为221600元,支出决算为438666.56元,完成年初预算的197%,决算数大于预算数的主要原因为城市执法体制改革和人员变动。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为88700元,支出决算为88200元,完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因为人员变动。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为21700元,支出决算为22431元,完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因为城市执法体制改革。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为88700元,支出决算为92257.14元,完成年初预算的104%,决算数大于预算数的主要原因为城市执法体制改革。

5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为700000元,支出决算为643237.22元,完成年初预算的92%,决算数小于预算数的主要原因为城市执法体制改革。

6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)。年初预算为2036800元,支出决算为2533174.78元,完成年初预算的124%,决算数大于预算数的主要原因为(1)城市执法体制改革,(2)执法检查力度加大。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为145400元,支出决算为161281元,完成年初预算的110%,决算数大于预算数的主要原因为人员变动。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为78500元,支出决算为78500元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3474176.17元,其中:人员经费2689156.14元,公用经费725354.34元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出2666725.14元,较年初预算数增加289625.14元,增长12%,主要原因是单位人员增加。较上年决算数增加452752.12元,增长20%,主要原因是单位人员增加及机构改革。

2.商品和服务支出719334.34元,较年初预算数增加435634.34元,增长253%,主要原因是配合中央扫黑除恶专项斗争,加大执法检查力度;执法机构改革;单位人员增加。较上年决算数增加446263.14元,增长163%,主要原因是配合中央扫黑除恶专项斗争,加大执法检查力度;执法机构改革;单位人员增加。

3.对个人和家庭的补助支出22431元,较年初预算数增加1831元,增长8%,主要原因是执法机构改革。较上年决算数减少338546元,下降93.7%,主要原因是住房保障支出纳入工资福利支出核算。

4.其他资本性支出8140元,较年初预算数增加8140元,增长100%,主要原因是单位人员变动。较上年决算数减少39530元,下降82.9%,主要原因是响应中央号召,采取了严控办公设备及专用设备采购等节流措施。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为40000元,支出决算为74933.27元,完成年初预算的187%。与上年相比,减少24460.79元,下降24.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是结合中央扫黑除恶专项斗争,加大全区市县执法检查力度。

 

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占97.7%;公务接待费支出占2.3%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无。全年因公出国(境)团组数个,因公出国(境)人次数人。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为40000元,支出决算为73177.27元,完成年初预算的187%;比上年减少22054.79元,下降23.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是结合中央扫黑除恶专项斗争,加大全区市县执法检查力度。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出73177.27元,主要用于全区市县执法检查。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆,公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为1756元,完成年初预算的175%;比上年减少2406元,下降57.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是结合中央扫黑除恶专项斗争,加大全区市县执法检查力度,交流和学习其他省市执法检查工作经验。其中: 国内接待费支出1756元,主要用于全区市县执法检查会议接待。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次8个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

   2018年度本部门机关运行经费年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年增加(减少)0元,增长(下降)0%。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积835平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金643,237.22元,占一般公共预算项目支出总额的92%。

共组织对城市建设领域稽查综合执法等项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出643,237.22元,政府性基金预算支出0元。自评覆盖率达到100%。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。城市建设领域稽查综合执法项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,城市建设领域稽查综合执法项目绩效自评得分为82分。项目全年预算数为700000元,执行数为643237.22元,完成预算的92%。主要产出和效果:1、城镇保障性安居工程建设管理监督检查2、房地产市场监管监督检查3、城乡规划实施监督检查4、城市建设管理监督检查5、住房公积金监督检查6、农村危房改造监督检查7、建筑节能监督检查8、建筑市场和工程质量安全监督检查9、工程建设强制性标准实施监督检查10、行政审批事项专项检查11、全区国家级风景名胜区执法检查12、开展以城市绿地等生态为重点的城乡规划督查13、市县建设行政执法情况专项检查14、城乡建设统计专项检查15、专案稽查、投诉举报、转办案件的调查处理。16、实现住房城乡建设领域行政处罚权的集中行使。城市管理综合执法部门可以实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

在全面执法检查的基础上,紧紧盯住党委政府高度关注、社会反映强烈的热点问题,紧密结合中央扫黑除恶专项行动,严肃查处社会危害较大、事关群众切身利益的违纪违法问题,将重点执法工作纳入常态化监管范畴,实现执法与行业监管工作的有效对接,严厉打击建设领域违法违规行为,切实维护人民群众合法权益和社会公共利益。

下一步改进措施:认真贯彻落实中央、国务院、住房和城乡建设部及住自治区党委、政府关于工程建设管理工作的一系列方针、政策。牢固树立科学发展观和社会主义和谐社会的理念,高度重视工程建设违法违规行为,提高法律意识,使全区工程建设违法违规行为处于下降水平,切实维护群众合法权益和社会公共利益。

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

1、城管执法、工程建设管理:指城市建设领域稽查,主要为理顺城市管理综合执法体制,解决城市管理面临的突出矛盾和问题,进一步提高城市管理和公共服务水平。

2、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出:是指单位为完成特定的工作任务,在基本支出之处发生的各项支出。

 

 

 

第五部分  附件

其他相关资料:无。

 

上一条:2018年度宁夏回族自治区工程建设标准管理中心部门决算

下一条:2018年度宁夏回族自治区建设工程质量安全监督总站部门决算

关闭