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财务公开
2018年度宁夏回族自治区建设工程造价管理站部门决算
信息来源:本站   发布日期:2019-08-08 09:07   

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

第一部分  宁夏建设工程造价管理站单位概况

 一、部门职责

1、贯彻执行国家、自治区及住房和城乡建设厅关于工程造价方面的方针、政策以及有关法律、法规和各项规章;

2、全面负责全区建设工程的概算、预算及劳动定额和费用定额的测定、编制、修订、补充、解释与管理;

3、负责全区造价员执业资格的注册、考核、发证、继续教育和管理工作;

4、负责全区建设工程造价咨询单位的监督管理;

5、负责对建设工程造价依据进行编制、管理、审查、调解、裁决工程造价方面的经济纠纷,对行业计价依据实施监督管理;

6、定期通过《宁夏建材价格指南》发布人工、材料、设备动态价格信息及工程造价指数等建设工程造价计价信息;

7、开展工程造价管理研究,搜集、整理工程造价资料,建立全区统一的工程造价数据库;

8、对工程造价计价软件进行规范性管理;

9、在招标投标工作中确定工程类别和招标控制价备查,并对中标后应签订的建设施工合同进行备案;

10、监督指导各市的建设工程造价管理工作;

11、指导施工企业编制内部定额等计价标准等。

 二、机构设置

本单位为彩29彩票安卓版所属二级单位,单位性质为财政补助事业单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门:宁夏建设工程造价管理站

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

4,091,807.40

一、一般公共服务支出

28

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

83,907.12

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

475,340.80

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

112,300.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

2,977,175.95

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

271,453.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

4,175,714.52

本年支出合计

51

3,836,269.75

   用事业基金弥补收支差额

25

0.00

   结余分配

52

0.00

   年初结转和结余

26

458,222.53

   年末结转和结余

53

 797667.3

797,667.30

 

总计

27

4,633,937.05

 

总计

54

 4633937.05

4,633,937.05

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

收入决算表

公开02表

公开部门:

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,175,714.52

4,091,807.40

0.00

0.00

0.00

0.00

83,907.12

208

社会保障和就业支出

557,905.00

557,905.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

557,905.00

557,905.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

280,700.00

280,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

112,300.00

112,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

 其他行政事业单位离退休支出

164,905.00

164,905.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

112,300.00

112,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

112,300.00

112,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

 事业单位医疗

112,300.00

112,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

3,261,409.52

3,177,502.40

0.00

0.00

0.00

0.00

83,907.12

21201

城乡社区管理事务

3,261,409.52

3,177,502.40

0.00

0.00

0.00

0.00

83,907.12

2120105

 工程建设标准规范编制与监管

3,261,409.52

3,177,502.40

0.00

0.00

0.00

0.00

83,907.12

221

住房保障支出

244,100.00

244,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

244,100.00

244,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

181,800.00

181,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

 购房补贴

62,300.00

62,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

 

支出决算表

公开03表

公开部门:宁夏建设工程造价管理站

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,836,269.75

3,662,298.37

173,971.38

0.00

0.00 

0.00 

208

社会保障和就业支出

475,340.80

475,340.80

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

475,340.80

475,340.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

324,939.80

324,939.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

 其他行政事业单位离退休支出

150,401.00

150,401.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

112,300.00

112,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

112,300.00

112,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

 事业单位医疗

112,300.00

112,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

2,977,175.95

2,803,204.57

173,971.38

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

2,977,175.95

2,803,204.57

173,971.38

0.00

0.00

0.00

2120105

 工程建设标准规范编制与监管

2,977,175.95

2,803,204.57

173,971.38

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

271,453.00

271,453.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

271,453.00

271,453.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

209,153.00

209,153.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

 购房补贴

62,300.00

62,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门:宁夏建设工程造价管理站

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4,091,807.40

一、一般公共服务支出

29

 

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

 

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

31

 

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

33

 

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

 

475,340.80

475,340.80

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

 

112,300.00

112,300.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

2,955,692.31

2,955,692.31

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

 

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

271,453.00

271,453.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

0.00

0.00

本年收入合计

24

4,091,807.40

 

本年支出合计

52

 

3,814,786.11

3,814,786.11

年初财政拨款结转和结余

25

455,554.55

年末财政拨款结转和结余

53

 

732,575.84

732,575.84

一、一般公共预算财政拨款

26

455,554.55

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

55

 

 

 

总计

28

4,547,361.95

 

总计

56

 

4,547,361.95

4,547,361.95

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门:宁夏建设工程造价管理站

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3,814,786.11

3,640,814.73

173,971.38

208

社会保障和就业支出

475,340.80

475,340.80

0.00

20805

行政事业单位离退休

475,340.80

475,340.80

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

324,939.80

324,939.80

0.00

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

2080599

 其他行政事业单位离退休支出

150,401.00

150,401.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

112,300.00

112,300.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

112,300.00

112,300.00

0.00

2101102

 事业单位医疗

112,300.00

112,300.00

0.00

212

城乡社区支出

2,955,692.31

2,781,720.93

173,971.38

21201

城乡社区管理事务

2,955,692.31

2,781,720.93

173,971.38

2120105

 工程建设标准规范编制与监管

2,955,692.31

2,781,720.93

173,971.38

221

住房保障支出

271,453.00

271,453.00

0.00

22102

住房改革支出

271,453.00

271,453.00

0.00

2210201

 住房公积金

209,153.00

209,153.00

0.00

2210203

 购房补贴

62,300.00

62,300.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门:

单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

3,156,319.19

 

302

商品和服务支出

334,094.54

 

310

资本性支出

30101

 基本工资

857,067.00

 

30201

 办公费

93,241.60

 

31001

 房屋建筑物购建

30102

 津贴补贴

629,207.00

 

30202

 印刷费

35,240.00

 

31002

 办公设备购置

30103

 奖金

525,110.00

 

30203

 咨询费

0.00

 

31003

 专用设备购置

30106

 伙食补助费

0.00

 

30204

 手续费

25.00

 

31005

 基础设施建设

30107

 绩效工资

157,688.40

 

30205

 水费

0.00

 

31006

 大型修缮

30108

 机关事业单位基本养老保险费

324,939.80

 

30206

 电费

13,403.70

 

31007

 信息网络及软件购置更新

30109

 职业年金缴费

0.00

 

30207

 邮电费

10,240.74

 

31008

 物资储备

30110

 职工基本医疗保险缴费

112,300.00

 

30208

 取暖费

9,561.20

 

31009

 土地补偿

30111

 公务员医疗补助缴费

27,375.45

 

30209

 物业管理费

40,990.20

 

31010

 安置补助

30112

 其他社会保障缴费

20,256.24

 

30211

 差旅费

0.00

 

31011

 地上附着物和青苗补偿

30113

 住房公积金

209,153.00

 

30212

 因公出国(境)费用

0.00

 

31012

 拆迁补偿

30114

 医疗费

0.00

 

30213

 维修(护)费

24,789.00

 

31013

 公务用车购置

30199

 其他工资福利支出

293,222.30

 

30214

 租赁费

0.00

 

31019

 其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

150,401.00

 

30215

 会议费

21,552.00

 

31021

 文物和陈列品购置

30301

 离休费

0.00

 

30216

 培训费

33,026.00

 

31022

 无形资产购置

30302

 退休费

150,401.00

 

30217

 公务招待费

0.00

 

31099

 其他资本性支出

30303

 退职(役)费

0.00

 

30218

 专用材料费

0.00

 

312

对企业补助

30304

 抚恤金

0.00

 

30224

 被装购置费

0.00

 

31201

 资本金注入

30305

 生活补助

0.00

30225

 专用燃料费

0.00

 

31203

 政府投资基金股权投资

30306

 救济费

0.00

30226

 劳务费

0.00

 

31204

 费用补贴

30307

 医疗费补助

0.00

30227

 委托业务费

0.00

 

31205

 利息补贴

30308

 助学金

0.00

30228

 工会经费

7,664.10

 

31299

 其他对企业补助

30309

 奖励金

0.00

30229

 福利费

0.00

 

313

对社会保障基金补助

30310

 个人农业生产补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

0.00

 

31302

 对社会保险基金补助

30399

 对其他个人和家庭的补助支出

0.00

30239

 其他交通费用

0.00

 

31303

 补充全国社会保障基金

30240

 税金及附加费用

0.00

 

399

其他支出

30299

 其他商品和服务支出

44,361.00

 

39906

 赠与

307

债务利息及费用支出

39907

 国家赔偿费用支出

30701

 国内债务付息

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30702

 国外债务付息

39999

 其他支出

30703

 国内债务发行费用

30704

 国外债务发行费用

人员经费合计

3306720.19

公用经费合计

334,094.54

 

合计

3640814.73

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门:

金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       公开08表

公开部门:

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

 

(本单位不涉及政府性基金)


第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018收入合计4,175,714.52元,与上年度4,208,883.76相比,下降了0.79%,本年支出合计3,836,269.75元,与上年度3,758,256.13相比,增长了2.08%,主要原因是硕士研究生教育费支出及调入人员的工资发放。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合4,175,714.52元,其中:财政拨款收入4,091,807.40元,占98%;其他收入83,907.12元,占2%。

三、支出决算情况说明

2018年度本年支出合计3,836,269.75元,其中:基本支出3,662,298.37元,占95.5%;项目支出173,971.38元,占4.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计4,091,807.40元,支出总计3,836,269.75元。与上年相比,财政拨款收入减少114408.38元、下降2.7%,支出增加78013.62元,增长2.1%,主要原因是2017年未按时完成预算支出,扣减部分预算资金,2018年编制定额等支出增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,814,786.11元,占本年支出合计的99.4%。与年相比,一般公共预算财政拨款支出增加56499.98元,增长1.5%,主要原因是项目经费使用率提升。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,814,786.11元,主要用于以下方面:支出功能分类科目说明,如:社会保障和就业(类)支出元557905.00元,占13.6%;医疗卫生与计划生育支出112300.00元,占2.7%;城乡社区支出2834932.62元,占77.7%;住房保障(类)支出261714.00元,占6%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3957400.00元,支出决算为3814786.11元,完成年初预算的96.4%,其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为557300.00元,支出决算为475340.80元,完成年初预算的85.29%,决算数小于预算数的主要原因以前年度的部分职业年金和养老未支付。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为112300.00元,支出决算为112300.00元,完成年初预算的100%。

3.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设标准规范编制与监管(项)。年初预算为3043700.00元,支出决算为2955692.31元,完成年初预算的97.11%,决算数小于预算数的主要原因项目支出减少,编制定额等工作为长期延续性工作,无法在1年内完成。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金和购房补贴(项)。年初预算为244100.00元,支出决算为271453.00元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因支付新增人员和转入人员的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出元,其中:人员经费3306720.19元,公用经费334,094.54支出具体情况如下:

1.工资福利支出3,156,319.19元,较2018年度年初预算数减少27580元,减少0.8%,主要原因为2014年10至2016年5月的职业年金未补缴,放在2019年进行补缴。

2.商品和服务支出508,065.92元,较2018年度年初预算数增加141565元,增长38%,主要原因为硕士研究生教育学费报销4人,共计14万元。

3.对个人和家庭的补助150,401.00元,较2018年度年初预算数增加14万元,预算7000元为退休费,主要原因为支出中包含补发奖金,在职人员的住房公积金,住房补贴。

4.其他资本性支出0元,较2017年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是无此项。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

宁夏回族自治区建设工程造价管理站2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,决算中无支出。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

宁夏回族自治区建设工程造价管理站2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,决算中无支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款为0万元,决算中无支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018年度本部门机关运行经费年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年增加(减少)0元,增长(下降)0%。决算数大于(小于)预算数的主要原因本单位为事业单位。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额0元。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门房屋价值为91,171.45,共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套),车辆总价值为570,096.00,其他固定资产1,030,654.82

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目共0个,二级项目共1个,共涉及资金40万元, 占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对1个项目开展了重点绩效评价自评,覆盖率达到100%。在预算执行过程中及时根据项目进度拨付资金,项目完成后按要求组织人员进行调研汇总。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

项目绩效自评综述: 工程建设标准规范编制与监管项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,工程建设标准规范编制与监管项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为400000.00元,执行数为173971.38元,完成预算的43.5%。主要产出和效果:全区工程人工及材料价格信息编制顺利完成,满足工程项目使用。发现的问题及原因:项目资金使用率较低,主要因为定额工作编制未完成,于2019年编制完成,定额工作具有一定的延续性。下一步改进措施:在以后年度中,要不断提高预算的执行率,做到预算资金与使用资金相符。

 

 

第四部分  名词解释

1. 基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:是指单位为完成特定的工作任务,在基本支出之处发生的各项支出。

3. “三公”经费:是指用财政性资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

 

 

第五部分  附件

其他相关资料

上一条:2018年宁夏回族自治区建设工程招标投标管理中心部门决算

下一条:2018年度宁夏回族自治区建筑职业资格注册管理中心部门决算

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