你好,欢迎进入彩29彩票安卓版门户网站!
  • |返回首页
  • |加入收藏
  • 设为首页
当前位置: 首页 >> 政务公开 >> 财务公开 >> 正文
财务公开
2018年度宁夏回族自治区建筑职业资格注册管理中心部门决算
信息来源:本站   发布日期:2019-08-08 09:01   

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

 

 

第一部分单位概况

 

 一、部门职责

  宁夏建筑执业资格注册管理中心主要职能:

研究建设行业执业资格注册管理政策、法规,制定本区管理制度和发展规划;负责全区建设行业各类执业师执业资格考前的报名、资格审核工作;负责全区各类建设执业师注册登记、资格复审、注销变更等工作;负责全区各类建设执业师的注册管理、继续教育和对外交流工作;负责建立住房和城乡建设系统执业技术人才库工作,并提供相关服务;研究贯彻国家建设工程社会保障费筹集管理方面的方针、政策、规定等,制定本区建设工程社会保障费筹集管理办法和工作规划;负责建筑工程劳动保险基金的拨付和管理等工作。

 

 二、机构设置

原宁夏建筑执业资格注册管理中心,下设综合科、财务科、注册科、培训科等四个部门。2016年10月根据宁编办发[2016]328号文件同意撤销自治区建筑执业资格注册管理中心加挂的自治区建筑工程劳动保险基金管理办公室牌子,增挂自治区住房和城乡建设厅信息中心牌子,内设科室更名为综合科、注册科、培训科、信息科。调整后,自治区建筑执业资格注册管理中心不在承担“负责建筑工程劳动保险基金的收取工作”的职责,其他机构编制事项维持不变。

按照部门决算编报要求,纳入宁夏建筑执业资格注册管理中心2018年度部门决算编报范围的单位共1个,包括1个二级预算单位。

1.宁夏建筑执业资格注册管理中心

 

 

 

 


第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门:宁夏回族自治区建筑执业资格注册管理中心

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

3,813,742.40

 

一、一般公共服务支出

28

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

913,000.00 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

85,975.71 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

703,090.56 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

112,900.00 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

3,474,108.12 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

264,157.00 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

4,812,718.11

 

本年支出合计

51

4,554,255.68 

   用事业基金弥补收支差额

25

 

   结余分配

52

 

   年初结转和结余

26

 

   年末结转和结余

53

             596,347.09

总计

27

5,150,602.77 

总计

54

           5,150,602.77

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

收入决算表

公开02表

公开部门:宁夏回族自治区建筑执业资格注册管理中心

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,812,718.11 

3,813,742.40 

913,000.00 

 

 

 

   85,975.71 

 208

 社会保障和就业支出

476,633.00 

476,633.00 

 

 

 

 

 

20805

 行政事业单位离退休

476,633.00 

476,633.00 

 

 

 

 

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

282,400.00 

282,400.00 

 

 

 

 

 

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

112,900.00 

112,900.00 

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

81,333.00

81,333.00

210

 医疗卫生与计划生育支出

112,900.00

112,900.00

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

112,900.00

112,900.00

2101102

事业单位医疗

112,900.00

112,900.00

212

城乡社区支出

3,954,885.11

2,955,909.40

913,000.00

85,975.71

21201

城乡社区管理事务

3,954,885.11

2,955,909.40

913,000.00

85,975.71

2120110

执业资格注册、资质

3,954,885.11

2,955,909.40

913,000.00

85,975.71

221

住房保障支出

268,300.00

268,300.00

22102

住房改革支出

268,300.00

268,300.00

2210201

住房公积金

190,600.00

190,600.00

2210203

 购房补贴

77,700.00

77,700.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

 

 

支出决算表

公开03表

公开部门:宁夏回族自治区建筑执业资格注册管理中心

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4,554,255.68 

4,254,255.68 

300,000.00 

 

 

 

 208

 社会保障和就业支出

703,090.56

703,090.56

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

703,090.56

703,090.56

 

 

 

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

362,257.56

362,257.56

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

259,500.00

259,500.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

81,333.00

81,333.00

 

 

 

 

210

 医疗卫生与计划生育支出

112,900.00

112,900.00

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

112,900.00

112,900.00

2101102

事业单位医疗

112,900.00

112,900.00

212

城乡社区支出

3,474,108.12

3,174,108.12

300,000.00

21201

城乡社区管理事务

3,474,108.12

3,174,108.12

300,000.00

2120110

执业资格注册、资质

3,474,108.12

3,174,108.12

300,000.00

221

住房保障支出

264,157.00

264,157.00

22102

住房改革支出

264,157.00

264,157.00

2210201

住房公积金

189,656.00

189,656.00

2210203

 购房补贴

74,501.00

74,501.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门:宁夏回族自治区建筑执业资格注册管理中心

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项  目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3,813,742.40 

一、一般公共服务支出

29

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

30

3

三、国防支出

31

4

四、公共安全支出

32

5

五、教育支出

33

6

六、科学技术支出

34

7

七、文化体育与传媒支出

35

8

八、社会保障和就业支出

36

703,090.56

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

112,900.00

10

十、节能环保支出

38

11

十一、城乡社区支出

39

3,067,336.50

12

十二、农林水支出

40

13

十三、交通运输支出

41

14

十四、资源勘探信息等支出

42

15

十五、商业服务业等支出

43

16

十六、金融支出

44

17

十七、援助其他地区支出

45

18

十八、国土海洋气象等支出

46

19

十九、住房保障支出

47

264,157.00

20

二十、粮油物资储备支出

48

21

二十一、其他支出

49

22

二十二、债务还本支出

50

23

二十三、债务付息支出

51

本年收入合计

24

3,813,742.40

本年支出合计

52

4,147,484.06

年初财政拨款结转和结余

25

337,884.66

年末财政拨款结转和结余

53

4,143.00

4,143.00

一、一般公共预算财政拨款

26

337,884.66

54

二、政府性基金预算财政拨款

27

55

总计

28

4,151,627.06

总计

56

4,151,627.06

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门:宁夏回族自治区建筑执业资格注册管理中心

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

4,147,484.06

3,847,484.06

300,000.00 

 208

 社会保障和就业支出

703,090.56

703,090.56

20805

 行政事业单位离退休

703,090.56

703,090.56

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

362,257.56

362,257.56

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

259,500.00

259,500.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

81,333.00

81,333.00

210

 医疗卫生与计划生育支出

112,900.00

112,900.00

21011

行政事业单位医疗

112,900.00

112,900.00

2101102

事业单位医疗

112,900.00

112,900.00

212

城乡社区支出

3,067,336.50

2,767,336.50

300,000.00

21201

城乡社区管理事务

3,067,336.50

2,767,336.50

300,000.00

2120110

执业资格注册、资质

3,067,336.50

2,767,336.50

300,000.00

221

住房保障支出

264,157.00

264,157.00

 

22102

住房改革支出

264,157.00

264,157.00

2210201

住房公积金

189,656.00

189,656.00

 

2210203

 购房补贴

74,501.00

74,501.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门:宁夏回族自治区建筑执业资格注册管理中心

单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

3,325,685.75

302

商品和服务支出

428,237.31

310

资本性支出

1,728.00

30101

 基本工资

895,410.20

30201

 办公费

121,508.10

31001

 房屋建筑物购建

30102

 津贴补贴

272,253.00

30202

 印刷费

31002

 办公设备购置

1,728.00

30103

 奖金

583,140.00

30203

 咨询费

31003

 专用设备购置

30106

 伙食补助费

30204

 手续费

140.00

31005

 基础设施建设

30107

 绩效工资

569,635.20

30205

 水费

2,870.36

31006

 大型修缮

30108

 机关事业单位基本养老保险费

372,533.10

30206

 电费

25,874.75

31007

 信息网络及软件购置更新

30109

 职业年金缴费

298,120.32

30207

 邮电费

24,376.48

31008

 物资储备

30110

 职工基本医疗保险缴费

113,937.93

30208

 取暖费

17,800.00

31009

 土地补偿

30111

 公务员医疗补助缴费

30209

 物业管理费

54,200.00

31010

 安置补助

30112

 其他社会保障缴费

31,000.00

30211

 差旅费

22,760.00

31011

 地上附着物和青苗补偿

30113

 住房公积金

189,656.00

30212

 因公出国(境)费用

31012

 拆迁补偿

30114

 医疗费

30213

 维修(护)费

21,112.70

31013

 公务用车购置

30199

 其他工资福利支出

30214

 租赁费

31019

 其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

91,833.00

30215

 会议费

31021

 文物和陈列品购置

30301

 离休费

30216

 培训费

29,700.00

31022

 无形资产购置

30302

 退休费

77,833.00

30217

 公务招待费

31099

 其他资本性支出

30303

 退职(役)费

30218

 专用材料费

312

对企业补助

30304

 抚恤金

5,700.00

30224

 被装购置费

31201

 资本金注入

30305

 生活补助

30225

 专用燃料费

31203

 政府投资基金股权投资

30306

 救济费

30226

 劳务费

2,838.38

31204

 费用补贴

30307

 医疗费补助

30227

 委托业务费

31205

 利息补贴

30308

 助学金

30228

 工会经费

29,492.69

31299

 其他对企业补助

30309

 奖励金

30229

 福利费

1,000.00

313

对社会保障基金补助

30310

 个人农业生产补贴

30231

 公务用车运行维护费

20,000.00

31302

 对社会保险基金补助

30399

 对其他个人和家庭的补助支出

30239

 其他交通费用

31303

 补充全国社会保障基金

30240

 税金及附加费用

399

其他支出

30299

 其他商品和服务支出

54,563.85

39906

 赠与

307

债务利息及费用支出

39907

 国家赔偿费用支出

30701

 国内债务付息

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30702

 国外债务付息

39999

 其他支出

30703

 国内债务发行费用

30704

 国外债务发行费用

人员经费合计

3,417,518.75

公用经费合计

836,736.93

合计

4,254,255.68

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门:宁夏回族自治区建筑执业资格注册管理中心

金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

320,000.00

0

320,000.00

0

320,000.00

0

80,455.75

0

80,455.75

80,455.75

0

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       公开08表

公开部门:宁夏回族自治区建筑执业资格注册管理中心

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

 

(本单位不涉及政府性基金)


第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计 4,812,718.11 元,支出总计 4,554,255.68元。与上年相比,收入增加932,133.74元,增长24.02%,支出增加494,307.93元,增长12.18%。收入增加的主要原因是:2018年主管部门住建厅为我单位下拨信息系统建设专项经费91,3000.00元;支出增加的原因为以下几个方面:第一,临时工工资支出增加,第二,2018年职工食堂相关费用支出相比2017年增加,第三,劳保基金撤销后财政不再拨付劳保基金管理费,相关工作的办公经费全部从注册中心开支。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计4,812,718.11 元,其中:财政拨款收入 3,813,742.40元,占79.23%;上级补助收入913,000.00元,占18.97%;事业收入0元,占0 %;经营收入0元,占0 %;附属单位上缴收入0元,占0 %;其他收入 85,975.71元,占1.8%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计4,554,255.68元,其中:基本支出4,254,255.68 元,占93.41%;项目支出300,000.00元,占6.59 %;上缴上级支出 0 元,占 0 %;经营支出 0元,占0 %;对附属单位补助支出 0 元,占 0 %。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计3,813,742.40元,支出总计4,147,484.06元。与上年相比,财政拨款减少51,256.70元,降低1.3%,支出增加435,044.82 元,增长11.71%。收入降低的主要原因是:与2017年相比,2018年我单位公务接待费预算为0,支出增加的主要原因是:劳保基金撤销后2018年进行了账目审计工作增加了开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,147,484.06元,占本年支出合计的 91.07 %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 435,044.82 元,增长11.71 %,主要原因是:与2017年相比,劳保基金撤销后2018年进行了账目审计工作增加了开支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,147,484.06元,主要用于以下方面::城乡社区支出 3,067,336.50元,占 73.96%;社会保障和就业(类)支出703,090.56元,占16.95%;住房保障(类)支出264,157.00元,占6.37%医疗卫生与计划生育支出112,900.00元,占2.72%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,970,900.00元,支出决算为4,147,484.06元,完成年初预算的139.6%,其中:

1.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)  执业资格注册、资质审查(项)。年初预算为 2,970,900.00  元,支出决算为 3,067,336.50元,完成年初预算的103.24%,决算数大于预算数的主要原因:职工的基本工资有小幅增长、住房补贴和社会保障缴费有小幅增长、劳保基金办撤销后所有业务开支全部并入注册中心。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休支出(项)。年初预算为 475,200.00元,支出决算为 703,090.56元,完成年初预算的 147.86 %,决算数大预算数的主要原因是2016年结转的职业年金记实补缴部分的支出。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)  住房公积金、购房补贴(项)。年初预算为 268,300.00元,支出决算为 264,157.00元,完成年初预算的 98.46%,决算数小于预算数的主要原因是:我单位2018年11月有一名职工去世,中止了住房公积金的缴纳。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)   事业单位医疗(项)。年初预算为112,900.00 元,支出决算为112,900.00元,完成年初预算的100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3,847,484.06元,其中:人员经费3,417,518.75元,公用经费 429,965.31元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出3,325,685.75元,较年初预算数增加 234,600元,增长 7.59%;主要原因是职工工资及社保缴费的增长;较上年决算数增加770,092.71元,增长30.13%。

2.商品和服务支出728,237.31元,较年初预算数增加374,100.00元,增长105.64%,主要原因是劳保基金撤销后2018年进行了账目审计工作增加了开支;较上年决算数增加 306,229.6元,增长72.56%。

3.对个人和家庭的补助91,833.00元,较年初预算数增加 9,733.00元,增长11.86%;较上年决算数减少420,514.00元,下降82.07%。

4.其他资本性支出1,728.00元,较年初预算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %;较上年决算数减少54,222 元,下降 96.91%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为320,000.00元,支出决算为80,455.75元,完成预算的25.14%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为320,000.00元,完成预算的25.14%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行八项规定.厉行节约。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少7,346.25元,减少8.37%,其中:因公出国(境)费支出决算2017年和2018年均无发生额;公务用车购置费决算2017年和2018年均无发生额均无发生额,因公出国(境)费无支出的主要原因是无出国;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是执行八项规定,厉行节约。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

    2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,无发生额;公务用车购置及运行费支出决算80,455.75元,占100%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。因公出国(境)费支出0元。2018年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:出国人员交通费用、培训费用、生活费用等。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为320,000.00元,支出决算为80,455.75元,完成年初预算的25.14%;减少7,346.25元,减少8.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是执行八项规定,厉行节约。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出80,455.75元,主要用于公务车辆维修维护费、加油费、停车费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数  0 辆,公务用车保有量为 2  辆。

3.公务接待费。年初预算为  0 元,支出决算为 0  元,完成年初预算的0%;国(境)外接待费支出 0 元,0全年国内公务接待批次 0  个,国内公务接待人次  0 人,国(境)外公务接待批次  0 个,国(境)外公务接待人次 0  人。

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,政府性基金安排的支出0元。

   九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018年,本部门机关运行经费支出0元,比2016年增加(减少)0元,增长(下降)0%。主要原因是:本中心是事业单位。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算1728.00元,支出决算总额 1728.00元,完成年初预算的100 %。其中:政府采购货物预算 1728.00元,支出决算总额1728.00元,完成年初预算的100%。政府采购工程预算 0元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的  0 %。政府采购服务预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0 %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门房屋面积1,533.92平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 1个,二级项目 0个,共涉及资金300,000 元,占一般公共预算项目支出总额的 100  %。

共组织对建筑执业资格注册管理专项经费  1 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出300,000元,政府性基金预算支出 0  元。自评覆盖率达到100%。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果(各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开)。建筑执业资格注册管理专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,建筑执业资格注册管理专项经费项目绩效自评得分为 100  分。项目全年预算数为  300,000元,执行数为300,000元,完成预算的 100  %。主要产出和效果:一是规范统一全区工程施工现场管理人员及建筑工人的培训、考核、证书管理等有关工作;二是完成宁夏住建行业岗位培训信息管理系统升级优化调整功能。发现的主要问题:无;

下一步计划:没有发现问题,计划在今后的工作中严格按会计法处理账务,严格执行八项规定,做好厉行节约。 

 

第四部分  名词解释

 

1、建筑执业资格注册管理业务是指:对全区住建行业各类执业资格注册人员注册资格审核、初始、变更、延续、注销注册业务的资格审核、注册人员继续教育管理和执业注册人员的市场行为监管等工作

2、全区建筑从业人员岗位培训是指:对全区住房城乡建设领域施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员建筑施工特种作业人员,及现场专业技术人员建筑工人岗位培训、考试及发证工作;负责全区住房城乡建设领域各类岗位人员的证书补换证、变更、注销工作

3、信息化工作是指: 全区住房城乡建设行业信息化建设、管理和维护;承担智慧城市信息集成和推广应用工作,全区住房城乡建设行业信息收集、整理、分析、统计、报送、更新和发布工作。

 

第五部分  附件

其他相关资料

 

上一条:2018年度宁夏回族自治区建设工程造价管理站部门决算

下一条:2018年度宁夏回族自治区建筑科技与产业化发展中心部门决算

关闭